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君实生物2025年度内部控制审计报告获无保留意见

2026-03-14 05:10

中访网数据  容诚会计师事务所于2026年3月13日出具了上海君实生物医药科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师事务所按照相关审计准则,对君实生物截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,君实生物在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告由注册会计师王艳(项目合伙人)、秦啸、孙荣签字,会计师事务所盖章。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留意见的审计结果,表明第三方审计机构对君实生物在报告期末的内部控制体系设计与运行有效性给予了肯定,这有助于增强投资者对于公司财务报告可靠性的信心。

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