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君实生物2025年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效

2026-03-14 04:50

中访网数据  上海君实生物医药科技股份有限公司于2026年3月13日发布了《2025年度内部控制评价报告》。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖了公司及主要子公司,其资产总额和营业收入合计占合并报表比例分别达79.79%和94.74,重点关注领域包括销售、采购、资金、生产与存货、研发及工程管理等高风险环节。报告期内发现的一般缺陷已组织整改,不影响内部控制目标的实现。公司董事会声明对报告内容的真实性、准确性和完整性负责,并指出内部控制存在固有局限性。2026年度,公司计划继续完善内控制度,强化执行与监督,以防范风险并促进持续发展。

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